关于举办“2017企业内控流程梳理、评价与审计培训班”的通知
来源:教务处
发布时间 : 2017-09-19 本页面已有2758人访问
各有关单位:
  随着内部控制理念在企业的逐步深化,建立健全高效有序的内部控制体系,以提升企业管理水平服务企业经营绩效已成为企业共识。但是,在实务操作中,如何有效梳理各业务循环的内控流程,将内部控制有效融入企业日常经营管理活动,使得内部控制支撑企业战略发展,提升经营效应,是当前企业内部控制建设的关键。
  基于此,我院从实战角度出发推出本期培训班,旨在帮助学员在当前经济发展新常态下,面对外部环境的高度不确定性,企业如何提升内部控制水平,从关注规模扩张向关注发展质量,向管理要效益,降低企业经营风险。本期培训班由哈尔滨高顿企业管理咨询有限公司具体承办,欢迎企业报名参加学习。
  一、培训对象
  1、内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管;
  2、董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;
  3、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;
  4、企业总会计师、财务总监、财务部门转岗从事内部审计的负责人;
  5、专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。
  6、负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构
  7、高校从事审计理论、内部控制教学的教师。
  二、培训内容
  第一模块: 企业内部控制建设实务
  1、推动集团内控体系化建设实施路径;
  2、资金活动内控建设;
  3、销售活动内控建设;
  4、资产管理内控建设;
  5、采购及付款内控建设。
  第二模块: 企业内部控制评价与审计
  1、内部控制评价的内容;
  2、内部控制评价的程序;
  3、内部控制缺陷的认定;
  4、内部控制评价报告。
  第三模块:从集团管控视角看内部控制
  1、内部控制未来的趋势;
  2、内部控制升级为集团管控的路径模式;
  3、集团管控与内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合;
  4、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。
  第四模块:内部审计流程与审核实务
  1、建立以风险控制为导向的内部审计流程
  1)   内部审计组织与计划
  2)   指导和开展内部审计
  3)   分析性程序及符合性测试
  4)   实质性测试及详细审查
  5)   不同类型审计的特殊思考
  2、内部审计方法与操作审核
  1)   内部审计方法
  2)   操作审核与实战技巧
  3)   风险与控制自我评估
  4)   计算机化审计工具和技术
  三、专家阵容
  所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。
  四、培训班时间、地点
  2017年10月19日― 23日(19日报到)     厦门国家会计学院
  五、收费标准及缴费方式
  1、每人收费4000元(含培训费、场地费、结业证书等费用);
  2、食宿费每人每天285元(含独立学员公寓、三餐及康体设施使用)。
  3、报到时直接缴纳现金或刷卡缴费。
  4、银行汇款(报到时请携带汇款凭证复印件):
  户  名:厦门国家会计学院
  账  号:4100020709226468888
  开户行:中国工商银行厦门市思明支行
  六、结业证书
  培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。
 
  附件:报名回执表.docx
                         
                           
厦门国家会计学院教务处
2017年9月
 
 
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